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洋湖乡2019年预算表
来源: 发布日期 : 2019-10-23 打印 【字号
洋湖乡2019年一般公共预算安排情况表(草案)
单位(盖章):     单位:元
收入项目 2017年预算数 2017年执行数 2018年预算数 比二0一七年决算数增减 支出项目 2017年预算数 2017年执行数 2018年预算数 比二0一七年决算数增减
一、税收收入及非税收入(乡镇地方收入) 60452000 60452000 69519801 0.15 一、一般公共预算支出 90226363 90226363 99303105 0.10
(一)国税组织收入 26296239 26296239 30240674 0.15 (一)一般公共服务支出 14164803 14164803 15047760 0.06
1、增值税(45%部分) 26296239 26296239 30240674 0.15 1、人大事务 457539 457539 490003 0.07
2、企业所得税(32%部分)       0.00 2、政协事务 143577 143577 157503 0.10
        0.00 3、政府办公厅(室)及相关机构事务 6575527 6575527 6790316 0.03
(二)地税组织收入 34155761 34155761 39279127 0.15 4、财政事务 503778 503778 400379 -0.21
1、增值税(45%部分)       0.00 5、税收事务 100000 100000 80000 -0.20
2、营业税(45%部分) 1704721 1704721 1960429 0.15 6、商贸事务 305865 305865 327503 0.07
3、企业所得税(32%部分) 2050043 2050043 2357550 0.15 7、群众团体事务 453830 453830 485699 0.07
4、个人所得税(32%部分) 2282740 2282740 2625151 0.15 8、党委办公厅(室)及相关机构事务 2354165 2354165 2581765 0.10
5、资源税 875582 875582 1006919 0.15 9、组织事务 378698 378698 408994 0.08
6、城市维护建设税 4196003 4196003 4825404 0.15 10、其他共产党事务支出 1235984 1235984 1421382 0.15
7、房产税 9748742 9748742 11211053 0.15 11、其他一般公共事务支出 1655840 1655840 1904216 0.15
8、印花税 973021 973021 1118974 0.15 (二)教育支出 23850073 23850073 22212608 -0.07
9、城镇土地使用税 1183302 1183302 1360798 0.15 1、普通教育 23850073 23850073 22212608 -0.07
10、土地增值税 99250 99250 114138 0.15 ①小学教育 10809297 10809297 9739180 -0.10
11、车船税 729450 729450 838868 0.15 ②中学教育 13005776 13005776 12437412 -0.04
12、耕地占用税       0.00 ③其他普通教育支出 35000 35000 36016 0.03
13、契税 10312907 10312907 11859843 0.15 (三)科学技术支出 0 0 0 0.00
14、其他税收       0.00 1、技术研究与开发       0.00
        0.00 2、其他科学技术支出       0.00
(三)财政组织收入       0.00 (四)文化体育与传媒支出 267205 267205 300367 0.12
1、行政性收费收入       0.00 1、文化 203685 203685 228867 0.12
2、国有资产有偿使用收入       0.00 2、广播影视 10000 10000 10000 0.00
3、其他收入       0.00 3、其他文化体育与传媒支出 53520 53520 61500 0.15
        0.00 (五)社会保障和就业支出 9086285 9086285 9633704 0.06
二、转移支付收入 35269171 35269171 35466184 0.01 1、民政管理事务 285463 285463 308398 0.08
(一)返还性补助收入 625000 625000 640000 0.02 2、行政事业单位离退休 5529564 5529564 5529564 0.00
1、增值税、消费税返还 625000 625000 640000 0.02 3、企业改革补助       0.00
                   
        0.00 4、抚恤 110208 110208 272088 1.47
(二)固定补助 11385400 11385400 11385400 0.00 5、优待金 89800 89800 89800 0.00
1、农村税费改革转移支付--樟财预发[2007]11号 3925000 3925000 3925000 0.00 6、社会福利 189650 189650 189650 0.00
2、增资补助和2008年年终一次性奖金补助--樟财预发[2008]3号 2978000 2978000 2978000 0.00 7、特困人员供养 113760 113760 119448 0.05
3、乡镇转移支付资金的通知(每乡10万)--樟财预发[2008]5号 100000 100000 100000 0.00 8、其他生活救助 476400 476400 489600 0.03
4、村级转移支付资金的通知(每村1万)--樟财预发[2008]6号 120000 120000 120000 0.00 9、其他社会保障和就业支出 2291440 2291440 2635156.00 0.15
5、村级转移支付资金的通知(补足4.5万)--樟财预发[2008]6号 9000 9000 9000 0.00 (六)医疗卫生与计划生育支出 5022258 5022258 3531936 -0.30
6、增加机关事业单位生活补贴(增加170元)--樟财预发[2008]7号 898000 898000 898000 0.00 1、基层医疗卫生机构 958505 958505 1054356 0.10
7、2011年村级组织运转保障省级补助--樟财预发[2011]9号 73000 73000 73000 0.00 2、医疗保障 900881 900881 1036013 0.15
8、2012年在职村干部基本报酬--樟财预发[2013]5号 65000 65000 65000 0.00 3、人口与计划生育事务 3162872 3162872 1441567 -0.54
9、2013年在职村干部基本报酬--樟财预发[2013]6号 54000 54000 54000 0.00 (七)节能环保支出 0 0 0 0.00
10、2014年基层组织运转保障补助--樟财预发[2014]10号 440000 440000 440000 0.00 1、污染防治       0.00
11、基层组织运转保障补助经费--樟财预发[2015]4号 375000 375000 375000 0.00 2、自然生态保护       0.00
12、2015年村级转移支付补助--樟财预发[2015]6号 55000 55000 55000 0.00 3、能源节约利用       0.00
13、2016年均衡性转移支付增量资金--樟财预发[2017]2号 1393500 1393500 1393500 0.00 4、其他节能环保支出       0.00
14、2016年基层组织运转保障省补助--樟财预发[2016]6号 580000 580000 580000 0.00 (八)城乡社区支出 3393067 3393067 3902028 0.15
15、2017年基层组织运转保障省补助--樟财预发[2017]9号 319900 319900 319900 0.00 1、城乡社区规划与管理       0.00
(三)义务教育保障改革转移支付 9411859 9411859 10823639 0.15 2、城乡社区公共设施 2327253 2327253 2676341 0.15
1、乡镇教师工资(乡镇教师工资市本级配套) 2827265 2827265 3251355 0.15 3、城乡社区环境卫生 1065814 1065814 1225687 0.15
2、其他教育补助收入(财政局及各单位下达的补助资金) 6584594 6584594 7572284 0.15 4、其他城乡社区事务支出       0.00
      0.00 (九)农林水支出 7132950 7132950 13538068 0.90
(四)医疗卫生与计划生育转移支付 3918268 3918268 786300 -0.80 1、农业 929408 929408 930944 0.00
1、乡镇卫生院工资补助(市本级配套) 212156 212156 228500 0.08 2、林业       0.00
2、社会抚养费 3542112 3542112 368000 -0.90 3、水利 1984300 1984300 775819 -0.61
3、其他卫生补助收入(财政局及各单位下达的补助资金)(基药补助 164000 164000 189800 0.16 4、农村综合改革 2602780 2602780 2993197 0.15
(五)农村综合改革转移支付(除固定补助外,财政局及各单位下达的补助资金) 1160100 1160100 1161920 0.00 5、其他农林水事务支出 1616462 1616462 8838108 4.47
1、村干部工资报酬补助(市本级配套) 811700 811700 811700 0.00 (十)交通运输支出 465753 465753 525550 0.13
2、村委、社区补助收入 268000 268000 268000 0.00 1、公路水路运输 465753 465753 525550 0.13
3、其他农村综合改革收入 80400 80400 82220 0.02 2、其他交通运输支出       0.00
(六)其他收入(含各单位、财政各科室下达的其他补助资金及乡镇其他收入 8768544 8768544 10668925 0.22 (十一)资源勘探电力信息等支出 0 0 0 0.00
1、公共安全       0.00 1、支持中小企业发展和管理支出       0.00
2、科学技术       0.00 (十二)住房保障支出 0 0 0 0.00
3、文化体育与传媒 53520 53520 61500 0.15 1、住房改革支出       0.00
4、社会保障和就业 866550 866550 996535 0.15 (十三)预备费 26843969 26843969 30611084 0.14
5、节能环保       0.00 (十四)其他支出       0.00
6、城乡社区 795340 795340 925340 0.16         0.00
7、农林水 6587381 6587381 8160000 0.24         0.00
8、交通运输 465753 465753 525550 0.13         0.00
9、资源勘探       0.00         0.00
10、商业服务       0.00         0.00
11、金融       0.00         0.00
12、住房保障       0.00 二、上解支出 5494808 5494808 5682880 0.03
13、粮油事务       0.00 (一)体制固定上解 4241000 4241000 4241000 0.00
14、园区、市区企业财力补助       0.00 (二)个人所得税 1253808 1253808 1441880 0.15
15、其他收入(含办事处基数)       0.00         0.00
        0.00 三、调出资金       0.00
三、上年结余       0.00         0.00
                   
                   
四、调入资金       0.00 四、年终结余       0.00
收入总计 95721171 95721171 104985985 0.10 支出总计 95721171.00 95721171.00 104985985.00 0.10
       
       
       
         
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
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洋湖乡2019年一般公共预算支出明细表(草案)
乡镇财政所(盖章):   单位:元
科目编码 科目名称 单位基础信息 合计 人员性支出 公用支出   项目支出
在职在编人数 退休人数 离休人数 合同制聘用人员 临时人员 妇女人数 独生子女人数 遗属人数 学生人数 公务用车数 小计 在职人员基本工资 在职人员津补贴 在职人员绩效工资 特殊岗位津贴 乡镇工作补贴 政府性先进奖 年终一次性奖金 离退休费 离退休人员生活性补贴 离休人员护理费 合同制人员工资 合同制人员养老保险 福利费(含在职、离休、退休) 高温津贴(含在职、离休) 烤火费(含在职、离休、退休) 妇女卫生费 独生子女费 工会经费 基本医疗保金 大病医疗保险 住房公积金 基本养老保险金 职业年金 失业保险金 工伤保险 生育保险 遗属补助 中学助学金 民办教师补助 其他人员经费 小计 定额公用经费 公务交通补贴 离休人员特需费 离休人员公用经费 退休人员活动费 学生公用经费 公车维护费 其他公用经费 小计 补助文教卫、村级及赞助性项目 扶持企业发展性项目 基本建设性项目 其他项目
  一般公共财政预算支出合计 364 129     13 152 53 22 2489 2 99303105 40703326 13048051 646680 5411656 21335 1110400 2303163 985246 2496548 3033016       49560 185600 95960 54720 25680 300508 901505 29736 2223706 3145573 1211944 65780 44057 73429 183744 412520   2643209 18403218 310000 174600 6600   48240   145900 17717878 40196561   25689526 5510500 8996535  
201 一、一般公共服务支出 33 12     10 16 8 4   2 15519299 4746624 942012 560760 83760   110400 1189899 68601 219779 251760       5400 21120 11520 5760 1920 31732 95191 3240 194531 335776 132626 1020 4590 7650 27984     439593 10772675 150000 156000 6600   32400   145900 10281775            
20101 1、人大事务 3           1       490003 405203 103572 65700     12000 126954 8631           360 1920 720   240 3385 10156 216 20312 35581 14232   459 765         84800 15000 19800           50000            
2010101 ①行政运行 3           1       440003 405203 103572 65700     12000 126954 8631           360 1920 720   240 3385 10156 216 20312 35581 14232   459 765         34800 15000 19800                      
2010104 ②人大会议                     12500                                                               12500               12500          
2010199 ③其他人大事务支出                     37500                                                               37500               37500          
20102 2、政协事务 1                   157503 140903 37056 21540     4800 43947 3088           120 640 240     1172 3516 72 7032 12337 4935   153 255         16600 5000 6600           5000            
2010201 ①行政运行 1                   152503 140903 37056 21540     4800 43947 3088           120 640 240     1172 3516 72 7032 12337 4935   153 255         11600 5000 6600                      
2010299 ②其他政协事务支出                     5000                                                               5000               5000          
20103 3、政府办公厅(室)及相关机构事务 14 12     10 10 4 4   1 7261855 2267097 314484 236940     34800 413568 26207 219779 251760       3120 8960 6960 3600 960 11029 33085 1872 66173 115526 46209   1683 2805 27984     439593 4994758 55000 66000     32400   75900 4765458            
2010301 ①行政运行 14 12     10 10 4 4   1 4231855 2267097 314484 236940     34800 413568 26207 219779 251760       3120 8960 6960 3600 960 11029 33085 1872 66173 115526 46209   1683 2805 27984     439593 1964758 55000 66000     2400   75900 1765458          
2010399 ②其他政府办公厅(室)及相关机构事务                     3030000                                                               3030000         30000     3000000          
20106 4、财政事务 3         1         400379 365379 92412   62460   10800 116154             360 1920 720 360   3098 9293 216 22730 35722 7145 765 459 765         35000 15000             20000            
2010601 ①行政运行                                                                                                                
2010650 ②事业运行 3         1         380379 365379 92412   62460   10800 116154             360 1920 720 360   3098 9293 216 22730 35722 7145 765 459 765         15000 15000                        
2010699 ③其他财政事务支出                     20000                                                               20000               20000          
20107 5、税收事务                     80000                                                               80000               80000            
2010799 ①其他税收事务支出                     80000                                                               80000               80000          
20113 6、商贸事务 1                   327503 140903 37056 21540     4800 43947 3088           120 640 240     1172 3516 72 7032 12337 4935   153 255         186600 5000   6600         175000            
2011308 ①招商引资 1                   152503 140903 37056 21540     4800 43947 3088           120 640 240     1172 3516 72 7032 12337 4935   153 255         11600 5000   6600                    
2011299 ②其他商贸事务支出                     175000                                                               175000               175000          
20129 7、群众团体事务 3         3 2       485699 373699 90684 42960 21300   9600 116208 5358           360 1920 720 1080 480 3099 9296 216 18593 32061 18285 255 459 765         112000 15000 12000           85000            
2012901 ①行政运行 3         3 2       400699 373699 90684 42960 21300   9600 116208 5358           360 1920 720 1080 480 3099 9296 216 18593 32061 18285 255 459 765         27000 15000 12000                      
2012999 ②其他群众团体事务支出                     85000                                                               85000               85000          
20131 8、党委办公厅(室)及相关机构事务 5         1       1 2581765 703046 184500 107700     24000 219150 15375           600 3200 1200 360   5844 17532 360 35063 61516 24606   765 1275         1878719 25000 33000         70000 1750719            
2013101 ①行政运行 5         1       1 1420496 703046 184500 107700     24000 219150 15375           600 3200 1200 360   5844 17532 360 35063 61516 24606   765 1275         717450 25000 33000         70000 589450          
2013199 ②其他党委办公厅(室)及相关机构事务                     1161269                                                               1161269               1161269          
20132 9、组织事务 3         1 1       408994 350394 82248 64380     9600 109971 6854           360 1920 720 360 240 2933 8797 216 17596 30696 12279   459 765         58600 15000 18600           25000            
2013201 ①行政运行 3         1 1       383994 350394 82248 64380     9600 109971 6854           360 1920 720 360 240 2933 8797 216 17596 30696 12279   459 765         33600 15000 18600                      
2013299 ②其他组织事务支出                     25000                                                               25000               25000          
20136 10、其他共产党事务支出                     1421382                                                               1421382               1421382            
2013601 ①行政运行                                                                                                                
2013699 ②其他共产党事务支出                     1421382                                                               1421382               1421382          
20199 11、其他一般公共事务支                     1904216                                                               1904216               1904216            
2019999 ①其他一般公共服务支出